一、 *采购人名称: ******检察院
二、 *履约供应商名称: ******商行
三、 *采购项目编号: ************709
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******检察院
六、 *验收日期: 2025年5月7日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 公牛 GN-316 多功能插座 10 580.0 公牛/BULLGN-316 验收通过 2 晨光 MG-1530 中性笔 48 102.72 晨光/M&GMG-1530 验收通过 3 得力 合成胶粘剂 10 20.0 得力/deli7146 验收通过 4 得力 7303 胶水 2 7.9 得力/deli7303 验收通过 5 闪迪 SDDDC4 128GB U盘 5 639.5 闪迪/SandiskSDDDC4 128GB 验收通过 6 南孚 5号2粒(3代) 普通干电池 10 50.0 南孚/NANFU5号2粒(3代) 验收通过 7 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 10 50.0 南孚/NANFU7号碱性电池2粒 验收通过 8 得力 8552 长尾夹 10 193.4 得力/deli8552 验收通过 9 得力 V1 按动中性笔 60 180.0 得力/deliV1 验收通过 10 玛丽 3260 胶装本 50 96.0 玛丽3260 验收通过 11 得力 8554-D 票夹/长尾夹 10 180.0 得力/deli8554-D 验收通过 12 晨光 ASC99311 奖状/证书 20 300.0 晨光/M&GASC99311 验收通过 13 A4会计凭证盒 100 600.0 西玛/simaaA4 验收通过 14 印油/印泥/印台 得力 9874 印油 10 62.3 得力/deli9874 验收通过 15 晨光 AYZ97513 印油/印泥/印台 10 110.0 晨光/M&GAYZ97513 验收通过 16 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 刘亚婧
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